Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0008045/2014 |
Data do Pagamento: |
15/12/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003126/2014 |
Número do Empenho: |
0001487/2014 |
Beneficiário: |
JULIANO MANZOLI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.605.185/0001-07 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercício de 2014.(PRÉ-ESCOLAS)
(SMTADS-CASA LAR)
N.F. 348 |
Valor: |
R$ 87,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000013/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000103/2014 |
Processo: |
0006083/2013 |