PAGAMENTO 0002217/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0002217/2014 Data do Pagamento: 30/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001366/2014 Número do Empenho: 0000947/2014
Beneficiário: DIMEC DIST. DE MAT. ELÉTRICOS E CONST. LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.034.321/0001-63
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ ADÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. N.F. 1703
Valor: R$ 1.859,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001485/2014