PAGAMENTO 0002585/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0002585/2013 Data do Pagamento: 29/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002759/2013 Número do Empenho: 0001547/2013
Beneficiário: SEMEC-DESPORTO E LAZER - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMEC- DESPORTO E LASER-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 1.603,79
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Programa: 0020 - ESPORTE E CIDADANIA
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Função: 27 - Desporto e Lazer Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0002791/2013