PAGAMENTO 0002118/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002118/2014 Data do Pagamento: 24/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001272/2014 Número do Empenho: 0000809/2014
Beneficiário: FORTUNA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.828.602/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA REDE ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE. N.F. 35
Valor: R$ 581,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001266/2014