PAGAMENTO 0001803/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001803/2014 Data do Pagamento: 07/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001294/2014 Número do Empenho: 0000777/2014
Beneficiário: DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.928.675/0001-93
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO PONTO DE APOIO (BRAÇO DO SUL) DA EQUIPE DO ESF DO CÓRREGO SANTA HELENA. N.F. 1435
Valor: R$ 1.608,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001020/2014