PAGAMENTO 0001093/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001093/2014 Data do Pagamento: 28/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000956/2014 Número do Empenho: 0000722/2014
Beneficiário: SEMSA-ADMIN.GERAL-APOIO ADIMIN. - CONTRAT. TEMP. CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 21.776,96
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900406000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0001036/2014