PAGAMENTO 0007570/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Número do Pagamento: 0007570/2013 Data do Pagamento: 19/12/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007126/2013 Número do Empenho: 0000662/2013
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: REABASTECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PREPARAÇÃO DAS MERENDAS ESCOLARES, CONF. CONTRATO N.34/2013. (PRÉ-ESCOLAS) N.F. 294
Valor: R$ 207,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM
Ação: 2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Função: 12 - Educação Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000034/2013
Processo: 0000013/2013