PAGAMENTO 0001056/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0001056/2014 Data do Pagamento: 28/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000833/2014 Número do Empenho: 0000599/2014
Beneficiário: COMARCA DE SAO DOMINGOS DO NORTE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: CUSTAS PROCESSUAIS Nº 0000685-65.2008.8.08.0054.
Valor: R$ 63,14
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001069/2014