PAGAMENTO 0003262/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003262/2014 Data do Pagamento: 09/06/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002843/2014 Número do Empenho: 0000584/2014
Beneficiário: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.087.576/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. FATURA N. 052493
Valor: R$ 243,97
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000964/2014