Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
Número do Pagamento: |
0001880/2014 |
Data do Pagamento: |
09/04/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001101/2014 |
Número do Empenho: |
0000569/2014 |
Beneficiário: |
MOBILIADORA SÃO DOMINGOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.011.490/0001-45 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELETRÔNICO NATURAL/GELADO, GABINETE EM PLÁSTICO INJETÁVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, PARA USO DA CONTABILIDADE.
N.F. 387 |
Valor: |
R$ 439,00 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
123 - Administração Financeira |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000778/2014 |