PAGAMENTO 0001750/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001750/2014 Data do Pagamento: 02/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001048/2014 Número do Empenho: 0000568/2014
Beneficiário: ROSILENY BONI SILVA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.605.113/0001-34
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO ESF "FRANCISCO ARAGÃO". N.F. 2386
Valor: R$ 123,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000712/2014