PAGAMENTO 0000694/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000694/2014 Data do Pagamento: 10/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000539/2014 Número do Empenho: 0000492/2014
Beneficiário: CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.765.170/0001-18
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) AO ESTADO DE SÃO PAULO/SP PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ROBERTINO FARIAS DA COSTA E A TÉCNICA LORIENE MANZOLI FERNANDES PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL SUDOESTE 2014 CONGEMAS, NOS DIAS 10,11 E 12/02/14.
Valor: R$ 3.410,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000578/2014