PAGAMENTO 0000840/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000840/2014 Data do Pagamento: 14/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000610/2014 Número do Empenho: 0000259/2014
Beneficiário: Construction Person Ltda Me CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.753.592/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 285,28 METROS DE FORRO PVC, LARGURA 20CM FRISADO E COLADO COM FINALIDADE DE SEREM INSTALADAS NO CRAS JOÃO GABRIEL, CONF. DECRETO Nº 1266 DE 17/12/2014. N.F. 114
Valor: R$ 11.409,83
Categoria Econômica: 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa: 44000000000 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo: 44905102000 - OBRAS EM ANDAMENTO
Programa: 0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Ação: 1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000380/2014