PAGAMENTO 0003117/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003117/2014 Data do Pagamento: 02/06/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000176/2014 Número do Empenho: 0000291/2014
Beneficiário: INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LATICÍNIOS PROVOLONE LTDA ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 09.200.423/0001-20
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS CAUSADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA MTV 9781 CONDUZINDO PELO SR ALEX VIEIRA CARDOSO, EM VIRTUDE DO ACIDENTE PROVOCADO PELO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MSA 8063, CONDUZINO PELO SERVIDOR MUNICIPAL JOÃO ROBERTO BRUNO, NO DIA 06/04/2013, SENTIDO SÃO DOMINGOS A COLATINA, PRÓXIMO A IGREJA DO GALO.
Valor: R$ 3.480,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000496/2014