PAGAMENTO 0000131/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000131/2014 Data do Pagamento: 15/01/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000053/2014 Número do Empenho: 0000176/2014
Beneficiário: IRMAOS NARDI LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.822.417/0001-65
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AREIA LAVADA E GROSSA) PARA SEREM UTILIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DAS CHUVAS OCORRIDAS NO FINAL DO MÊS DE DEZMBRO/13, CONF. DECRETO EMERGENCIAL Nº 1266. N.F. 7204
Valor: R$ 2.250,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000164/2014