PAGAMENTO 0000237/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0000237/2014 Data do Pagamento: 20/01/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000011/2014 Número do Empenho: 0000175/2014
Beneficiário: EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.028.316/0012-66
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMP. BRASIL. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EM DEZEMBRO/13. FATURA N. 50669
Valor: R$ 208,13
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000236/2014