Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0007048/2014 |
Data do Pagamento: |
11/11/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0006937/2014 |
Número do Empenho: |
0000143/2014 |
Beneficiário: |
Cabal Brasil Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.766.873/0001-06 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
NONA ALTERAÇÃO AO CONTRATO Nº. 20/2010, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SEMAF.
N.F 42911, 42910 |
Valor: |
R$ 4.085,52 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000001/2010 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
02-0000020/2010 |
Processo: |
0000001/2010 |