PAGAMENTO 0000982/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0000982/2014 Data do Pagamento: 25/02/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000383/2014 Número do Empenho: 0000125/2014
Beneficiário: Intercol Telecomunicações Ltda EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.879.067/0001-36
Bem adquirido / Serviço Prestado: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 98/13, relativo a Prestação de Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas Secretarias e Setores desta Prefeitura. (Junta Militar, Nac e Nosso Crédito) N.F. 2878
Valor: R$ 420,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000031/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000098/2013
Processo: 0000440/2013