PAGAMENTO 0000592/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000592/2013 Data do Pagamento: 22/02/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000287/2013 Número do Empenho: 0000172/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS SPRINTER PLACA MRY 4634, SPRINTER PLACA OCY 3261, FIAT FIORINO PLACA MRY 4631, FIAT UNO PLACA MTA 1553, FIAT AMBULÂNCIA PLACA MTA 1560, IVECO PLACA MRY 4634, FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA PLACA ODK 3114, MOTOCICLETA HONDA PLACA MQP 3290, KOMBLI PLACA MTA 1557, FIAT FIORINO AMBULÂNCIA PLACA MTA 1560, FIAT FIORINO PLACA MRY 4631, FIAT UNO PLACA MPE 0224, DA SEMSA (SECRETARIA), PARA O PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/03/2013, CONF. CONTRATO N. 07/2013. N.F. 1744,1746,1747,1748,1750,1752,1755
Valor: R$ 8.316,73
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000007/2013
Processo: 0000276/2013