PAGAMENTO 0001836/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0001836/2014 Data do Pagamento: 08/04/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001570/2014 Número do Empenho: 0000054/2014
Beneficiário: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.087.576/0001-94
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2014. FATURA N. 049697
Valor: R$ 129,60
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Dispensa/Inexigibilidade: 51 - ARTIGO 25 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000114/2014