PAGAMENTO 0000357/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000357/2014 Data do Pagamento: 23/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007663/2013 Número do Empenho: 0003382/2013
Beneficiário: DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.928.675/0001-93
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE CABO PARA TELEFONE PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO RAMAL DO SETOR DE ALMOXARIFADO. N.F. 1318
Valor: R$ 99,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005037/2013