PAGAMENTO 0000273/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0000273/2014 Data do Pagamento: 21/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007529/2013 Número do Empenho: 0002765/2013
Beneficiário: FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.729.502/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA COMPLETA MODELO 29904 PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SEMEC. N.F. 932
Valor: R$ 162,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
Ação: 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0004903/2013