PAGAMENTO 0000105/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000105/2014 Data do Pagamento: 13/01/2014
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007368/2013 Número do Empenho: 0000665/2013
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A SEMSA (UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE), CONF. CONTRATO N. 34/2013. N.F. 298
Valor: R$ 41,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE
Ação: 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000006/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000034/2013
Processo: 0000013/2013