Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Número do Pagamento: |
0000091/2014 |
Data do Pagamento: |
13/01/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Restos a Pagar Processados |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0007365/2013 |
Número do Empenho: |
0000662/2013 |
Beneficiário: |
JULIANO MANZOLI ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.605.185/0001-07 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REABASTECIMENTO DE BOTIJAS DE GÁS ( GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PREPARAÇÃO DAS MERENDAS ESCOLARES,
CONF. CONTRATO N.34/2013. (PRÉ-ESCOLAS)
N.F. 309 |
Valor: |
R$ 498,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Programa: |
0013 - ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
306 - Alimentação e Nutrição |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000006/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000034/2013 |
Processo: |
0000013/2013 |