PAGAMENTO 0005337/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005337/2014 Data do Pagamento: 01/09/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A DESCONTO AUTORIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL-AUXILIARES-CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
Valor: R$ 73,56
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2014