PAGAMENTO 0005335/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005335/2014 Data do Pagamento: 01/09/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: ELIELSON ROGG CPF/CNPJ do Beneficiário: 686.791.062-91
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A DESCONTO AUTORIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ELIELSON ROGG RELATIVO A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL INDEVIDO.
Valor: R$ 50,00
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2014