PAGAMENTO 0001164/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001164/2014 Data do Pagamento: 28/02/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRICILA SOARES DOS SANTOS LOTADA NO FUNDO DE SAÚDE PROVENIENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ADICONAL DE INSALUBRIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.
Valor: R$ 144,80
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0001045/2014