PAGAMENTO 0005950/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0005950/2014 Data do Pagamento: 29/09/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SECONTI-ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DIARIA PAGO A SENHORA MARIA GORETH BARBOSA DEVIDO A CANCELAMENTO DE CURSO.
Valor: R$ 87,50
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2014