PAGAMENTO 0000578/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0000578/2014 Data do Pagamento: 31/01/2014
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMAG- ADM. GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: referente a desconto feito na folha de pagamento de servidores relativo ao mes de janeiro de 2014.
Valor: R$ 188,80
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2014