Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0002413/2014 |
Data do Pagamento: |
05/05/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SDN
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.409.588/0001-55 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE AO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. |
Valor: |
R$ 3.336,79 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0001870/2014 |