Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
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Número do Pagamento: |
0006722/2014 |
Data do Pagamento: |
29/10/2014 |
Tipo de Pagamento: |
Extra Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
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Número do Empenho: |
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Beneficiário: |
ROQUE SIQUEIRA GOMES
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
015.244.487-45 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
REFERENTE A DESCONTO AUTORIZADO PELO SERVIDOR ROQUE SIQUEIRA GOMES EM FAVOR DE EDSON SIQUEIRA GOMES CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLODA SOB N° 004637/2014. |
Valor: |
R$ 200,00 |
Categoria Econômica: |
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Grupo de Natureza da Despesa: |
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Modalidade de Aplicação: |
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Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
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Subtítulo: |
218819900001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES AO TESOURO MUNICIPAL |
Ação: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Processo: |
0004722/2014 |