PAGAMENTO 0001784/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001784/2015 Data do Pagamento: 24/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002249/2015 Número do Empenho: 0001131/2015
Beneficiário: SEMSA-ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENAÇÃO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA.
Valor: R$ 3.450,68
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900406000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0005586/2015