PAGAMENTO 0001817/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001817/2015 Data do Pagamento: 30/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002185/2015 Número do Empenho: 0001115/2015
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de combustíveis para serem usados nos veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Norte. Estes se fazem necessários para atender as necessidades dos funcionários quanto dos munícipes, para o exercício de 2015. NOTA FISCAL Nº 5.547
Valor: R$ 388,06
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Ação: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000005/2015
Tipo de Contrato: Autorização N° Contrato: 0000010/2015
Processo: 0000615/2015