PAGAMENTO 0006964/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0006964/2015 Data do Pagamento: 17/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005859/2015 Número do Empenho: 0003098/2015
Beneficiário: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 403/2008-COOPERATIVA TÉCNICA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
Valor: R$ 11.473,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002365/2015