Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0006964/2015 |
Data do Pagamento: |
17/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005859/2015 |
Número do Empenho: |
0003098/2015 |
Beneficiário: |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço Prestado: |
DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 403/2008-COOPERATIVA TÉCNICA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
Valor: |
R$ 11.473,85 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0002365/2015 |