PAGAMENTO 0007425/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0007425/2015 Data do Pagamento: 04/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005833/2015 Número do Empenho: 0003083/2015
Beneficiário: Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 15.335.348/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Indenização relativo a Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2015. (SMTADS) Contrato nº 72/15 - Pregão Presencial nº 22/14. (Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para Empenho e Liquidação, conforme DECISÃO assinada pelo Prefeito Municipal em 13 de Novembro de 2015. n.f. 2003,2004
Valor: R$ 444,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909301000 - INDENIZAÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003917/2015