Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0006864/2015 |
Data do Pagamento: |
11/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005643/2015 |
Número do Empenho: |
0003018/2015 |
Beneficiário: |
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.087.576/0001-94 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 119, RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15
FATURA N. 079741 |
Valor: |
R$ 41,29 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES |
Processo: |
0000255/2015 |