PAGAMENTO 0007577/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0007577/2015 Data do Pagamento: 11/12/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006004/2015 Número do Empenho: 0003017/2015
Beneficiário: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.485.069/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 21,RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS JOSÉ ADÃO, DO CENTRO DA CIDADE E SILVESTRE VAZZOLER, DO BAIRRO NITERÓI PERIFERIA DA CIDADE, PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/15 N.F. 97653,97654
Valor: R$ 2.482,82
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Dispensa/Inexigibilidade: 22 - ARTIGO 24 INCISO 22 LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇOES
Processo: 0000205/2015