PAGAMENTO 0007105/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0007105/2015 Data do Pagamento: 24/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005295/2015 Número do Empenho: 0002832/2015
Beneficiário: Stop Car Pneus Eireli - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.475.081/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias dasta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidades dos funcionários e a dos munícipes para o exercício de 2015. (CAMINHÃO CAÇAMBA - MRT 1456) NOTA FISCAL Nº 140
Valor: R$ 64,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000019/2015
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000048/2015
Processo: 0000334/2015