Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número do Pagamento: |
0001492/2015 |
Data do Pagamento: |
05/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001838/2015 |
Número do Empenho: |
0000917/2015 |
Beneficiário: |
Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.827.474/0001-04 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros) que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para o exercício de 2015. (Hilário Piantavinha)
TERMO Nº 12/2015.
NOTA FISCAL Nº 1.157 |
Valor: |
R$ 24,60 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000012/2015 |
Processo: |
0001638/2015 |