Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0005976/2015 |
Data do Pagamento: |
01/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004679/2015 |
Número do Empenho: |
0002534/2015 |
Beneficiário: |
Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
17.827.474/0001-04 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias municipais, para o execício de 2015. (SEMTADES)
TERMO 31/2015.
NOTA FISCAL Nº 990 |
Valor: |
R$ 367,65 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000024/2015 |
Processo: |
0005392/2015 |