Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0006171/2015 |
Data do Pagamento: |
07/10/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004620/2015 |
Número do Empenho: |
0002474/2015 |
Beneficiário: |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
05.473.169/0001-82 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores de ar, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura, para atender as necessidades dos funcionários e dos munícipes, para o exercício de 2015. (TRANSP. ESCOLAR - ONIBUS OCY 3262 E ODK 3118)
NOTA FISCAL Nº 73.933 |
Valor: |
R$ 5.169,57 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11070000 - RECURSOS DO FNDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000019/2015 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000047/2015 |
Processo: |
0000334/2015 |