PAGAMENTO 0005973/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0005973/2015 Data do Pagamento: 01/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004599/2015 Número do Empenho: 0002453/2015
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de serviços e materiais gráficos e outros, para atender as necessidades dos funcionários das diversas Secretarias dessa municipalidade, como também os municípes, para o exercício de 2015. TERMO Nº 12/2015. NOTA FISCAL Nº 308
Valor: R$ 347,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC
Função: 04 - Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2015
Processo: 0005454/2014