PAGAMENTO 0005811/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0005811/2015 Data do Pagamento: 24/09/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004587/2015 Número do Empenho: 0002441/2015
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE, COMO TAMBÉM AS DOS MUNICÍPES, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. TERMO 12/2015. NOTA FISCAL Nº 299
Valor: R$ 1.312,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000017/2015
Processo: 0005454/2014