PAGAMENTO 0001270/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001270/2015 Data do Pagamento: 06/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001540/2015 Número do Empenho: 0000773/2015
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste Município, para o exercício de 2015. PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2014 E CONTRATO Nº 63/2014. NOTA FISCAL Nº 753
Valor: R$ 922,17
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0006135/2013