PAGAMENTO 0001175/2015

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001175/2015 Data do Pagamento: 25/09/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001527/2015 Número do Empenho: 0000760/2015
Beneficiário: Maria Célia Dalmaso ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.785.183/0001-33
Bem adquirido / Serviço Prestado: Contratação de empresa para prestar serviços de hospedagens e alimentações, para atender as necessidades dos palestrantes que prestarão serviços a esta Prefeitura Municipal, em campanhas e cursos ministrados pelas Secretarias junto aos Munícipes. PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 115/2014. NOTA FISCAL Nº 830
Valor: R$ 207,76
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0005290/2014