PAGAMENTO 0006495/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006495/2015 Data do Pagamento: 20/10/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004814/2015 Número do Empenho: 0002426/2015
Beneficiário: OBERDAN MARTINS DE SOUZA CPF/CNPJ do Beneficiário: 18.000.553/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE DOIS GIGA DE MEMÓRIA E UM HD PARA SER USADO NO COMPUTADOR DA SEMEC. NOTA FISCAL Nº 53341
Valor: R$ 549,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002099/2015