Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER |
Número do Pagamento: |
0007446/2015 |
Data do Pagamento: |
07/12/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005221/2015 |
Número do Empenho: |
0002396/2015 |
Beneficiário: |
JL de Andrade Moschen ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
06.038.513/0001-78 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, QUANTO A NECESSIDADE DA SEMEC, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (DEPARTAMENTO DE ESPORTES)
TERMO 35/2015.
NOTA FISCAL Nº 3.737 |
Valor: |
R$ 329,37 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE |
Ação: |
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES |
Função: |
27 - Desporto e Lazer |
Subfunção: |
812 - Desporto Comunitário |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000027/2015 |
Processo: |
0000342/2015 |