PAGAMENTO 0005431/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0005431/2015 Data do Pagamento: 02/09/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004360/2015 Número do Empenho: 0002287/2015
Beneficiário: CAU-ES - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.926.751/0001-48
Bem adquirido / Serviço Prestado: RRT Nº 3863980, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE UMA PONTE NO CÓRREGO DUMER.
Valor: R$ 75,32
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO
Ação: 1.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS
Função: 22 - Indústria Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003975/2015