PAGAMENTO 0002013/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002013/2013 Data do Pagamento: 06/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001837/2013 Número do Empenho: 0000701/2013
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS FIAT UNO VIVASE PLACA OCY 3256 (PSF DUMER), FIAT UNO VIVASE PLACA OCY 3257 (PSF NITERÓI) E FIAT UNO VIVASE OCY 3258 (PSF SANTA HELENA), LOTADOS NA SEMSA (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 36/2013. N.F. 1920,1919,1917
Valor: R$ 1.049,92
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO
Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000036/2013
Processo: 0000008/2013