PAGAMENTO 0006892/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0006892/2015 Data do Pagamento: 12/11/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005191/2015 Número do Empenho: 0002114/2015
Beneficiário: Anderson Gomes de Andrade CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.577.027/0001-68
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, USB 1Tb PARA SER UTILIZADO NA SEMEC, COM OBJETIVO DE OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR SEGURANÇA DOS ARQUIVOS CONTIDOS NOS COMPUTADORES. NOTA FISCAL Nº 40086
Valor: R$ 332,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003650/2015