Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número do Pagamento: |
0006892/2015 |
Data do Pagamento: |
12/11/2015 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0005191/2015 |
Número do Empenho: |
0002114/2015 |
Beneficiário: |
Anderson Gomes de Andrade
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.577.027/0001-68 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO, USB 1Tb PARA SER UTILIZADO NA SEMEC, COM OBJETIVO DE OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR SEGURANÇA DOS ARQUIVOS CONTIDOS NOS COMPUTADORES.
NOTA FISCAL Nº 40086 |
Valor: |
R$ 332,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0003650/2015 |